销售的规章制度

时间:2024-06-22 14:41:34 规章制度 我要投稿

销售的规章制度

  在充满活力,日益开放的今天,越来越多地方需要用到制度,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗?以下是小编为大家收集的销售的规章制度,希望对大家有所帮助。

销售的规章制度

销售的规章制度1

  1、接待,入座,倒茶

  2、沟通了解客户的需求

  3、介绍项目的地段和发展及项目优势

  4、介绍平面图,突出小区的卖点

  5、介绍户型图,突出户型的优势

  6、介绍房源,房源选择

  7、了解客户的喜好,做好推荐房源的预判

  8、根据客户的情况向客户推荐合适的房源

  9、怎么做好计划书

  10、怎么样帮客户选择合适的.付款方式

  11、逐级谈判,经理促成,交定金

  12、成交客户回访,给客户解压。

  13、做好按揭与回款工作

  14、做好售后服务

  15、二级市场的建立

  16、办理入住

销售的规章制度2

  1、物业客服人员必须按售楼处、样板间需求配置保洁、客服人数,不允许出现为降本而故意减少人员编制的行为。

  2、停车区保安的形象要严格要求,杜绝年老或年级太轻的保安,同时对体型偏瘦、形象差的保安也不能出现在停车区岗位上。

  3、洽谈区水吧台客服的形象也应严格要求,要配置形象端庄、亲和力强、喜欢微笑的客服,且要求必须化淡妆,避免出现偏胖、黑脸、不化妆的客服出现在洽谈区岗位,同样客服形象必须经过营销同意。

  4、所有的岗位必须有对应的行为规范手册,以指导及规范各岗位规定动作,提高客户体验。

  5、夏季来临,要求案场物业必须配备凉毛巾和冷饮给客户使用,冷饮要有创新,不能千篇一律全部为冰镇可乐、橙汁等,可以冷水泡青皮小橘等冷饮。同时也不能以降本为理由而降低售楼处饮品、水果、食品等要求。提供给客户的水果拼盘一定要保证新鲜,不能提供在冰箱里放置时间过长的.水果。

  6、客服除要及时询问客户喝什么饮品时?除客户选择外,要灵活,可推荐我们的主推饮品(当然此饮品必须优质)。同时除询问饮品外,可再询问客户是否还有其他服务要求,如手机是否需要充电等(各案场现在已配置了手机加油站)?提升客户好感。

  7、保洁人员在进行沙盘模型的保洁时,严禁在上班时间进行,因为吸尘器的噪音非常大,影响售楼处客户体验。

  8、 现场看房电瓶车需要及时配合销售,无论是车辆还是司机配备应该增加,不得让客户在样板间、工地、售楼处因为车辆、司机不足而过长的等待;

  9、 样板间开放时间应根据销售时间提前或者延长;样板间值班客服,需了解样板间户型结构、优势等基础销售信息;并做好参观客户流量登记。样板房换置鞋套的位置可以多加几个凳子,方便老年人以及孕妇更换鞋套.样板间门口摆放一点矿泉水供客户享用

  10、掌握项目基本情况及销售知识,如有客户咨询,首先引导给销售人员,或简单为客户讲解,遇到不清楚的问题时,不可随意给客户做出解释和承诺,需表示歉意同时请专业的营销人员或指引客户找销售员解释。

  11、售楼处停车场有客户停车指挥客户停车,客户车如果没有停进停车场,要礼貌引导客户停到该停放的位置并帮来访车辆带上遮阳宝.下雨及天气炎热保安应主动为客户打伞。条件允许的情况下,可以考虑能否给客户做简单车辆清洗服务。保安人员能对每日进出车辆做基础信息登记:包括品牌、进出时间。

  12、如客户独自进工地,应阻止客户进入,要求客户找对应置业顾问带领进入工地现场,并协助提供安全帽。

  13、营销中心、看房通道、样板间机动巡视,随时打扫卫生。

  14、除保安、客服外,保洁人员遇到来访客服,应暂停手中保洁工作,主动微笑与客户示意:“您好,欢迎参观”。以提升物业服务尊贵感。

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  第一章 总则

  第一条 为确保本公司的产品销售,稳定销售队伍,规范本公司的销售分公司的行为,建立长期互惠的营销关系,维护本公司的利益,促进本公司及其销售型分公司的发展壮大,特制定本制度。

  第二条 本制度只适用于本公司所设立的销售型分公司和营业部。

  第三条 营业部是特指本公司所设的享有销售型分公司同等权利和义务的销售网络,不包括分公司下设机构。

  第二章 销售型分公司的设立及区域规定

  第四条 分公司负责人的选择:

  1、有从事本公司产品销售的经验,销售业绩突出。

  2、有较强的组织、协调和市场开拓、社会交往的能力。

  3、遵纪守法,诚实守信,无不良嗜好。

  4、具有成立分公司相应的经济实力。

  5、总公司规定的其他方面的要求。

  第五条 分公司的设立须由拟定分公司负责人申请,经总公司董事会同意通过,并同总公司签订成立分公司的协议。

  第六条 总公司对拟定成立的分公司不投入“人、财、物”,分公司的经营自负盈亏。

  第七条 拟成立的分公司,总公司负责工商所需的证据办理。

  第八条 分公司的销售区域由总公司根据拟定分公司所处的地理位置和销售能力,确定其销售区域,以总公司文件发至各分公司。

  第九条 分公司的销售区域实行动态管理,总公司对分公司定期进行销售业绩的考核,销售业绩太差或有增长但增长缓慢的,总公司视其具体情况逐步缩小其销售区域,直至取消分公司资格。

  第三章 要货、发货,货款回收管理办法

  第十条 分公司在每年的三月底前和八月底前分别制定当年度的要货计划,计划尽量做到准确。

  第十一条 对于本地销售确需,总公司又不能提供的产品,分公司可以书面申请请示总公司,得到总公司的书面批复后,方能从

  外单位调进。

  第十二条 申请购进产品的请示须明确所购产品的数量,质量和供应商,是散装种还是小包装种等内容。

  第十三条 分公司未经总公司许可,从外调进产品的,情节严重的,取消分公司资格。

  第十四条 总公司有的产品,分公司只能从总公司调进,不能从外单位购进与总公司类同的产品。

  第十五条 分公司的要货,须遵循总公司的统一安排,不得只调当年的畅销产品,少要甚至不要滞销产品。

  第十六条 分公司发货须提前将其要货计划传真至总公司,总公司根据实际情况回复分公司,分公司根据总公司的回复派车,派人到总公司发货,或由总公司代办铁路运输发货至分公司。分公司发货原则上由分公司自行确定运输方式,承担相应的运输费用。

  第十七条 分公司的发货,须分批分次地渐进供货,不得大批购进,囤积销售。

  第十八条 分公司要货时须按所要货的货款的80%付至总公司,产品价格按总公司的规定。

  第四章 退货管理

  第十九条 当年的畅销产品不允许退货。

  第二十条 因总公司产品质量问题或总公司过错造成产品不能销售的可以退货。

  第二十一条 公司的滞销产品可以按最后一批调货量的3—5%退货。公司的专控产品的退货比例可适当大点,但最多不得超过总调的 %。

  第二十二条 分公司因不可抗拒的特殊的市场变化造成产品大量积压库存,总公司可以根据具体情况考虑其退货。

  第二十三条 不符合退货条件,又是总公司的产品的库存,条件允许可由总公司代为保管,条件不允许的则由各分公司保管,并承担产生的费用。下一销售季节总公司根据质检结果,对于合格的免费更换包装。

  第二十四条 分公司根据总公司的通知向外调运总公司产品,产生的费用由总公司承担。

  第二十五条 分公司库存或因市场变化造成的.库存,产生的费用由分公司承担,总公司只对库存合格种子免费提供包装。因总公司产品质量或总公司过错造成的积压产生的费用由总公司承担。

  第五章 试验、示范管理办法

  第二十六条 分公司须承担总公司安排的后续科研组合在当地的试验、示范工作,其费用在当年销售产品提取的2%中列支。

  第二十七条 分公司的试验、示范力求规范,结果真实可靠,反对弄虚作假,试验、示范结束要有正规的试验总结及时报总公司,随时接受总公司对分公司试验、示范的检查。

  第二十八条 总公司的产品推荐到分公司所在地审(认)定工作由分公司负责,总公司协助,产生的直接费用由绵阳市农科所承担。

  第二十九条 分公司推荐总公司的组合到所在地的区试费用由科研部门承担。

  第六章 监督、管理和培训制度

  第三十条 总公司在销售季节派总公司的片区负责人到各分公司促销,回收货款,监督分公司执行总公司统一价格政策,是否按所定区域发展销售网络,销售网络的档案的管理是否规范等。

  第三十一条 派驻分公司的人员的外勤补助由分公司承担,总公司只承担联络人员在总公司同分公司间往返的差旅费用。

  第三十二条 分公司收集当地的市场信息,为总公司扩大销售,拓展市场,竞争制胜提供建议。

  第三十三条 总公司有步骤地对重要的、有发展潜力的分公司投资入股,加强分公司同总公司的合作紧密,建立产权关系。

  第三十四条 总公司对分公司的年度销售结算的情况,分公司不得向外传播。

  第三十五条 总公司定期召开大小春产品销售总结会,交流营销经验和体会,表彰和奖励优秀分公司,以及对分公司的负责人进行培训。

  第三十六条 分公司召开的网络经销商培训会,总公司原则上派人参加,并进行指导。

  第三十七条分公司对外签订协议合同等须先上报总公司批准。

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  设计人员

  1、严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

  2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色,了解同行业的产品信息,并要不断的提高自己的专业知识,精益求精。

  3、负责公司的制图工作,运用专业知识,设计出独特的效果图,促进业务签单的顺利进行。

  4、积极完成公司交予的设计工作,同业务人员进行详细的交流和沟通,准确领会客户的要求,设计方案力求做到新颖,布局合理,新潮,适应时代潮流。

  5、如业务员要设计方案,以业务经理签字为准。如果业务经理不在,可以电话核准,然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

  6、积极主动的进行标书设计以前,先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通,严格按照标书上的要求,细致认真的进行设计以后,并再三审核规格,图片,数量,报价,绝对的做到无差错。

  7、积极主动搜寻网上的最新行业信息,及时的整理和汇总成资料,交给业务经理。

  8、严禁设计公司以为的设计方案,妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

  9、负责维护微机,打印机等设备的正常运行,发现问题及时解决,微机内的各种资料,要求分清条理,以便公司查阅资料及时准确。

  10、每天清理设计室的卫生,做到清洁,卫生,有条理。

  内勤人员:

  1、严格遵守公司制度,严格按照总经理的指示,对公司的产品进行报价、成本核算、落单,并对此备案,以便今后查找。

  2、掌握、熟悉公司的产品性能,特色,报价,公司介绍等,搜寻和了解同行的价格资料,以及产品特色、质量、性能比,为总经理决策提供参考。

  3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案,先要同业务人员进行详细的沟通,了解客户的产品定位,领会客户的设计要求,以及评估客户也认同的竞争对手的底牌,对业务业务人员提出合理性的建议。

  4、负责协助设计人员对标书的设计、选图,先要熟透标书上的产品要求,规格,数量,再同业务人员进行详细的沟通,了解竞争对手详细情况,进行科学的`市场分析,然后汇总详细资料上报总经理,等总经理下达决策了标书的标的指示以后,再进行合理的分配产品报价,做到认真,细致,严谨,杜绝出现数量,规格,图片,总价跟单价的误差,以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

  5、负责落实公司定单的下单任务,根据总经理的指示,跟厂家的联系和接洽,严格把关好定单的数量,规格,质量要求,交货期。如果其中出现什么任何问题,及时地向跟总经理汇报,以便尽早解决。

  6、登记备案每次下单的厂家,以及厂家生产的数量,金额,交货期信用度,质量情况,并汇报给总经理,以便领导为今后下单提供参考。

  7、负责定单的付货安排,及时的通知业务人员和安排安装人员,完善售后服务工作,并及时建档成交的客户资料。

  8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理,协助业务经理对新业务员的培训,使其尽快进入工作状态。

  9、负责监督公司员工考勤,做好员工的迟到,早退,请假,旷工等记录,月末为公司财务提供员工出勤统计表,并上报总经理审核批准签字,然后交给会计备案,作为发放工资及奖金的依据。

  10、负责公司的办公用品采购,做好进出帐的明细表,转交给财务人员备案,并做好申领的登记工作。

  11、负责把关公司的简介,图片,资料、公司人员的名片管理和申领登记工作,以及编号领用的合同,但必须有业务经理审核并签字,转财务处存档,杜绝流失公司资源,泄露公司机密。

  12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待,严格遵守公司制度,维护公司形象和公司产品。

  13、负责电话接听,做好记录工作,并及时地转交给相关人员,如果有事外出,授权相关人员接听记录。

  14、负责公司的人事档案管理,负责离职人员的资料和办公用品的收回。

  15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

  会计

  1、严格按照总经理的指示,负责公司的资金和财产管理,并协助内勤工作。

  2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报帐。

  3、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

  4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

  5、负责公司的日常销售业务统计,日常财务数据统计分析,各类销售业绩报表的编制,进、销、存计算机系统数据录入及管理。

  6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识,应对各种档案进行严格保密。

  7、审核汇总统计原始记录资料,保证统计台帐的真实情况,及时报送总经理。

  8、对外提供相关财务资料和财务报告,对有关财务工作的一切法律行为负责。

  9、负责核算公司员工的工资,奖罚金,业务提成,呈报给总经理批示。

  10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头,税号,开户行,银行帐号等必需的资料,并要核对客户收到的资料的是否清晰,做到准确无误。

  11、负责严格把关好发票的管理,在开发票前,同业务人员沟通,要再三审核发票上所需的品种,数量,规格,金额,台头,税号,地址,电话,开户行,银行帐号等资料,如有异议,要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误,影响公司的形象。

  12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

  出纳

  1、严格遵守公司的财务制度,认真执行现金管理制度。

  2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不透支现金,不认白条抵压现金。

  3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

  4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

  6、配合会计做好各种帐务处理。

  7、总经理或其他主管交付的其他工作。

  售后安装人员:

  1、严格遵守公司制度,统一着装,训练有素,全心全意的为客户服务,维护公司形象。

  2、接到内勤人员的安排,以主人翁的态度,用自己的专业安装技术,积极主动的去完成付货和安装任务。

  3、严格按照合同上的交货期,数量,质量及图纸要求,将家具安装到位。

  4、在安装过程中,尽量减少噪音,影响他人,并要时刻保持现场的保洁工作,做到井然有序,有条不紊。

  5、在安装和搬迁的过程中,要认真,细致,严谨的维护好公司产品,减少不必要的损失。

  6、安装工作完成以后,立即做好产品的清洁保养工作,并记录安装过程的详细情况,然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收,验收合格以后,请客户在验收单上签字确认,如有异议,给业务人员或内勤人员提出合理性建议,以便决策最佳解决方案,直到客户满意为止。

  7、当付货与售后发生冲突时,由内勤负责安排,以售后为主,售后人员没有理由拒绝,所有责任或投诉由内勤负责,售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

  8、应用自己专业的知识,告知客户怎样维护产品的保养,注意事项,使客户感觉公司认真,负责,专业的印象,提高公司的信誉。

  9、对大单客户实行月品质跟踪工作,主动询问产品的使用状况,对出现的问题及时维修,服务,并用书面文字记录呈报内勤出存档。

销售的规章制度5

  一、目的

  为了促进公司业务的发展,激发一线销售员工的工作热情,增加销售人员工作的主动积极性,实现公司的销售目

  标,特制定本制度。

  二、适用范围

  超市各课、百货各品牌

  三、激励原则

  公平公正原则:销售数据由信息部经理、超市店长或百货部长共同签字生效。

  四、奖金分配

  第一年销售金额环比,销售金额上升8%的课别或品牌给予1000元的现金奖励

  第一年销售金额环比,销售金额上升5%的'课别或品牌给予800元的现金奖励

  第一年销售金额环比,销售金额上升3%的课别或品牌给予500元的现金奖励

  营业第二年开始销售金额按同比上升比率计算

  五、奖金发放

  每月15日发放上月奖金,以现金形式发放

  六、岗位调整

  1、新进人员:

  基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%

  2、离职员工:

  基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%

  3、试用转正:试用期不享受奖金分配

  4、岗位异动:根据人力资源部公布的岗位变动日期,享受变动后薪酬标准。

销售的规章制度6

  一、办公室环境卫生

  销售部是酒店形象的代表,销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观,在很大程度上反映了酒店的管理水平与员工素质.

  1.保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等.

  2.不许大声喧哗、恶意调笑,保持办公室内安静.

  3.不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品.

  4.爱护办公室设施与设备,损坏需照价赔偿.

  5.坚持每日卫生值日制度.

  二、工作汇报制度

  1.销售人员要求每日参加部门销售晨会,汇报当日工作计划.

  2.外出销售或办事应先到岗位报到,然后方可外出.

  3.销售代表外出销售,必须填写销售报告表,并在当日下班前交给经理审阅.一次不交,罚款10元<拜访计划、工作报告>.

  4.每周五下午交本周销售报告、销售 记录、拜访客户档案与下周工作计划.

  5.每月交回本月的工作小结与下月计划报告.

  6.每年年终,销售代表要做出年度工作总结与下一年的工作计划交回部门经理.

  7.每天按时上下班,如发现一次以至或早退者,罚款10元.

  三、会客制度

  1.会见客人或客户,一般安排在大堂吧,用茶或饮料招待.

  2.上班时不允许与亲朋好友叙私事,不许将闲杂人员带入工作区域.

  3.准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁.

  四、仪容仪表要求

  1.上班着工作,不允许穿自己的服装出入对客服务区,部门经理可以例外,但必须着西装或套装<职业打扮>.

  2.拜访客户穿着要整齐大方,职业化打扮,能代表酒店的.形象.

  3.男性留短发,不留胡须,皮鞋雪亮,衬衫领袖干净.

  4.女性化淡妆,衣着文雅,忌着奇装异服,浓妆艳抹.

  5.拜访客户前避免吃有异味的事物.

  6.避免酒后拜见客人,以免留下不良印象.

销售的规章制度7

  一、销售人员行为要求:

  1着装

  (1)男士上班着装整洁,得体,穿皮鞋;女士不得涂过艳的指甲油,不得佩戴较夸张的首饰。

  2、仪表

  (1)注意保持个人卫生,无异味,如化妆品味太浓﹑酒味、烟味、吃蒜、葱异味食品。

  (2)精神饱满进入工作状态,不得在营业区内吃东西,可以短时间进入休息室休息,时间不得超过20分钟,休息中必须知会他人照看自己的柜台。不得在卖场内休息(美容区、顾客区、柜台内)

  (3)着装要整洁,保证区域内卫生和陈列,柜台整洁。

  3、行为

  (1)微笑是每个销售员最起码的表情,面对客户应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业,不准有不理睬的行为。

  (2)有客户在手机卖场,不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品,发出不必要声响。

  4、言谈

  (1)说话要注意艺术,多用敬语(“欢迎光临”、“您好”、“请喝水”、“请坐”、“请稍侯”、“对不起”、“请慢走”)。

  (2)不准在客户听到的范围内讨论客户的接待及跟进情况。

  二、销售人员纪律要求

  1、销售人员必须严格遵守上、下班作息时间,迟到超过二十分钟以上的销售人员扣除半天工资,并不得无故早退。如果未经店长同意早退,扣除当天全天工资。迟到超过一个小时的扣除当天全天工资。

  2、请病假必须在上早班时间前一个小时打电话或发信息给店长,经店长同意后才可休假,否则视为旷工。

  3、销售柜台前不准看与销售无关的杂志、小说、报刊,更不准吃零食。每发现一次罚款人民币20元。

  4、销售人员有私事不能第二天按时上下班的,必须于当日23:00前打电话或发短信息知会店长(否则视为迟到、早退处理)

  5、每周五下班前销售人员安排好下一周的作息时间,营业员每周周一至周五可以选择一天进行休假,周六,周日不得休假。原则上在正常休息日之外不能休息,特殊情况要休息,必须提前一天知会店长。并经店长同意方可休息。

  6、卖场内的人员作息时间按照公司要求,早班人员必须在7::50集中进行早会,闭店前按时间组织晚间例会,早班请假或晚班因事早退,需要跟店长请假,除特殊、紧急情况外,事假、病假须提前一天向店长申请。具体作息时间如下:

  早班:7:50—17:00如无店内要求,则按照整点下班。

  午餐:早班为11:30—12:30晚班为12:30—13:30吃饭时间要告知晚班同事照看自己的柜台。

  晚班:10:30—19:30如店内无顾客,则按时组织例会

  每日早会、晚班会开始前不得进行收、放机器,取拿机器必须经过店长的确认才可。

  7、有下列情形之一者视情节轻重罚款十元以上(含十元)。

  (1)未经店长同意答应客户额外折扣、优惠等。

  (2)散布不利于公司的信息,在团队当中造成不良影响。

  (3)同客户产生纠纷,如造成损失由公司管理层酌情处理。

  (4)休息日不得关闭手机,造成公司事务无法联系。

  (5)被客户投诉,情节严重的交由公司管理层处理。

  (6)怠工,并对公司销售任务有抵触或不认真完成的。

  (7)未经店长同意私自外出者。

  6、有下列情形之一的罚款二十元以上。

  (1)服务态度恶劣,与客户争吵、打架者;

  (2)被客户投诉,严重损害卖场或联通形象、声誉的.;

  (3)在卖场内与同事之间恶意攻击或争斗者;

  (4)利用工作职权收受别人财物、款项、谋求私利者;

  (5)严重超范围承诺客户者。

  三、销售人员客户接待条例

  1、销售人员接待客户以客户走到谁负责的柜台前谁接待为原则,当前接待客户的人员不能同时接待两组客户。当第二组客户到柜台前时,由相邻的销售人员上前接待。

  2、销售人员应积极,主动接待上门来访的每一个客户,不得抢客户,挑客户,只要对本卖场有兴趣,包括同行愿意接受销售人员介绍的来访人员均为客户。

  3、销售人员休息当天如上班可正常接待客户,不可迟到、早退。如出现不属以上情况﹑由卖场负责人统筹安排全权处理。

  四、销售销控管理条例

  1、销售单据上如有赠送物品则应详细写明,乱增、私赠发生纠纷的会追求责任人。

  2、任何低于底价(结算价)或不正常低毛商品、卡、配件类商品,需要向店长进行申请,相关申请人为分店店长、店长、商品部、执行总经理,如无法找到第一责任人,则按照上报申请分级进行。上报人须对此信息进行记录,备案。

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  一、办公室环境卫生

  销售部是酒店形象的代表,销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观,在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

  1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

  2、不许大声喧哗、恶意调笑,保持办公室内安静。

  3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

  4、爱护办公室设施及设备,损坏需照价赔偿。

  5、坚持每日卫生值日制度。

  二、工作汇报制度

  1、销售人员要求每日参加部门销售晨会,汇报当日工作计划。

  2、外出销售或办事应先到岗位报到,然后方可外出。

  3、销售代表外出销售,必须填写销售报告表,并在当日下班前交给经理审阅。一次不交,罚款10元(拜访计划、工作报告)。

  4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

  5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

  6、每年年终,销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

  7、每天按时上下班,如发现一次以至或早退者,罚款10元。三、会客制度

  1、会见客人或客户,一般安排在大堂吧,用茶或饮料招待。 2、上班时不允许与亲朋好友叙私事,不许将闲杂人员带入工作区域。

  3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。销售部管理规章制度篇9

  一、行为规范及工作制度

  1、员工必须热爱、关心公司,执行本职工作,遵守职业道德。 2、员工应准时上班,不准迟到、早退和旷工。 3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。

  4、上班时间不得吃东西,不得高声喧哗,聊天,看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。

  5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话,个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。

  6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备,做好安全防范工作。 7、发扬团队精神,相互协调、配合做好各种工作。

  8、切实服从上司的工作安排和调配,按时保质保量完成任务,不得拖延、拒绝或终止工作。

  9、必须按作息时间当值,不得擅离职守。调换值班需事先书面申请,双方签字征得经理同意,否则按旷工处理。

  10、必须如实向上司汇报工作,坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。

  11、必须发挥高效率和勤勉精神,对自己从事的工作认真、负责、精益求精。

  12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。

  13、员工有义务保守公司的经营机密。

  14、员工禁止索取非法利益。

  15、禁止用公司资源谋取个人利益。

  16、对违反本制度的,可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。

  17、负有监督责任的主管人员疏于职守的,视情节轻重给予严厉处分。

  18、违反制度给公司造成经济损失的,公司将向其追索赔偿。

  二、考勤制度

  (1)经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。

  (2)销售代表采用轮休制度,如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假,经批准后方可休息。

  (3)有事请假,应提前一天写请假报告,注明:时间、事由(事假、病假)经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者,须电话告之,后补请假单。病假三天以上者,须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。

  (4)请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。

  (5)部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。

  (6)所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司,做为考核内容之一。

  (7)考勤实行自动签到,专人负责。

  (9)员工必须按公司规定排班要求进行上班,考勤,不经同意不得随意更换班次或自行调班。

  (10)不论任何原因迟到(早退)累计3次者,以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。

  (11)销售繁忙时期(如双休日、黄金周等)原则上不准请事假,特殊原因除外,需书面说明具体原因,且由部门经理及相关领导批准后方能放假。

  三、奖罚制度

  1、奖励

  (1)为公司创造显著经济效益者。

  (2)为公司挽回重大经济损失者。

  (3)为公司取得重大社会荣誉者。

  (4)改进管理成效显著者。

  (5)公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。

  2、处罚

  (1)对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工,分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。

  (2)员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。

  (3)员工损坏公司基本设施,要按价赔偿,故意破坏者,视情况加倍罚款,直至通报批评、降职和开除。

  (4)员工滥用职权,违反政策法规,违反公司财务规定,贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者,视情节给予降级、除名的处分。

  四、现场客户接待准则

  1、客户进门,起身站立,面带微笑,用问候语(您好,欢迎光临)

  2、客户先坐,礼貌询问客户需求,再做介绍,语言婉转。

  3、双手递交本人名片,尽量留下客户名片或电话。

  4、在通道、房门较窄处必须侧身让道,客户先行。

  5、工地参观时,须戴安全帽,并解释安全知识。

  6、不贬低其它楼盘,抬高自己。

  7、对每一位客户一视同仁,不以貌取人。

  8、与客户发生分歧时,保持镇定,绝不与客户争吵。

  9、严格维护客户资料隐私权。

  10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

  11、统一口径,不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。

  五、客户资源的'归属原则

  1、第一接触点的原则(包括来访客户和电话客户)

  原则上哪一个业务员首先接触该客户,该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时,第一接触业务员不在,其它业务员有义务协作、帮助成交,销售业绩平分。

  2、群带性原则

  (1)若第一接触是业务员A的客户介绍的(包括电话介绍和亲自带领上门的)新客户甲,则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样,甲带来的客户资源乙应归属业务员A,以后依此类推。(此原则仅适应于新上门客户,指明找业务员A或老客户介绍在先,不包括不期而遇的。)

  (2)若上门客户是某业务员的亲属或朋友,则其资源权应优先归属该业务员(若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的,则不能拥有此客户资源)。

  (3)若老客户带新客户指定业务员F,但其不当班,现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F,如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明,此客户按新客户由当值业务员负责接待,此客户与业务员F无关系。

  3、时效性原则

  老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户,成交过程较慢,这类客户在15天后需重新登记,登记表须经售楼部主管签字确认后,该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。

  六、提成结算原则

  1、佣金提成结算原则

  (1)一次性付款购房的全款到账后,该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。

  (2)分期付款和银行贷款购房的,以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。

  2、退、换房佣金结算原则

  (1)退房:退房情况发生时,该笔交易做无效处理,佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放,已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。

  (2)换房:发生换房情况时,根据前后房屋总价价差俱实结算,多退少补。

  (3)已发放佣金大于换房后的实际佣金,差额部分在下次结算中扣除。

  (4)已发放佣金小于换房后的实际佣金,差额部分在下次结算中补足。

  3、提成发放原则

  (1)销售人员如中途正常离开公司,须提前半个月向公司递交辞职报告,经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的,公司即按规定发放未结算佣金。

  (2)销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的,予以除名的,未领取的销售提成不再发放。

  (3)销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的,则未领取的提成不再发放。

  (4)销售人员如因公司行为而被辞退的,在办理好交接手续且无欠账或违规的,公司即按规定发放未结佣金。

  七、协议管理制度

  1、协议签订制度

  (1)销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款,用以对客户讲解具体合同条款。

  (2)作废的协议一律退还销售部主管处销毁。

  (3)协议正式签署前,须向客户解释清楚每一具体条款,不得有欺诈行为。

  (4)正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售,无误后才能签署正式协议。

  (5)协议所指价格为折后价。

  (6)协议填写完毕后,须先自查一篇,无误后交客户审查。

  (7)请客户签字后,将协议送部门主管审核无误,再送公司签字盖章。

  (8)不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。

  (9)客户必须交定金后才能签正式协议。

  (10)补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

  2、协议更改制度

  (1)更名

  客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后,方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费,收回原认购方收据,已交房款不予退还,直接开具新收据给新认购方。

  (2)换房

  客户需向销售部递交手写申请书,经营销部经理和公司相关领导批准后,方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

  (3)更改付款方式

  客户若因特殊原因要更改付款方式,需向销售部递交手写申请书,经销售售部经理和公司相关领导批准后,方可更改。实际成交价不得作修改,但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

  (4)客户退房

  客户若应特殊原因提出退房,需向销售部递交手写申请书,经公司相关领导批准后,财务部根据协议条款没收定金或违约金,余下的房款由财务部约定时间退款。

  八、认购书和商品房买卖协议的管理

  1、认购书的管理

  (1)由公司相关负责人拟定认购书条款。

  (2)认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。

  (3)认购书确认后,由公司统一安排印制,统一管理,认购书一式三联,分别为:客户一份,销售部一份,开发商一份。

  (4)销售部必须设立认购书管理档案,负责登记认购书领出的数量(编号)、使用数量(编号)、归档数量(编号)。

  (5)认购书管理部门出具认购书填写指引,销售人员必须严格按照认购书填写指引填写,销售经理按要求审核。

  (6)认购书必须加盖公司销售专用章,否则无效。(7)已经签署的认购书,应在当天送达各有关部门。 2、商品房买卖协议管理

  (1)按规定到销售经理处领取。

  (2)由公司相关人员负责拟定协议填写指引,签约人员必须严格按照指引填写,经指定人员审核无误后方可签字、盖章。

  (3)协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。

  (4)销售部必须设立协议管理台账,负责登记协议领出的数量(编号)、使用数量(编号)、归档数量(编号)。

  九、销售部现场工作礼仪

  1、每位销售人员必须遵守要求,统一穿着工衣,并配带工卡。 2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子,切忌穿白色,每天必须刮胡子,整洁大方。

  3、女同事须化淡妆,涂口红,长头发的必须束起。

  4、销售人员头发要梳理整齐,不得梳怪异发型,避免染太夸张颜色。

  5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起,要保持形象。

  6、工作时要保持仪态大方得体,精神饱满,表现出成熟稳重,工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。

  7、所有的工作人员要注意礼仪,主动打招呼,多用礼貌用语,保持良好的形象。

  8、不得在销售部大声喧哗。

  9、不可随意泄露同事,客户电话。 10、不可进行与工作无关的事项。

  十、其他

  本制度自下发之日起生效。

  迟到和早退一个月不得超过3次,如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚,每人每次50元。

  2、销售部办公区域内保持清洁,若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚,每人每次20元。

  3、每月必须完成20份的协议签订数量,如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。

  4、若连续3个月未完成3万元任务,将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务,取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期,同时取消相应的津贴和补助,底薪也相应降低。

  5、因为会议下单不明确,造成部门内或部门外的工作不协调,影响内部或外部的团结,将严肃批评,并处罚款每人每次100元。

  6、销售部人员必须随身携带手机,并保持手机24小时开机,若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。

  7、值班销售人员必须写值班记录,要求全面、认真、实际描述,若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录,若未填写者将处罚款每人每次50元。

  8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房,若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费,该协议将收回。销售人员的过期协议收回。

销售的规章制度9

  店面规章制度

  一、仪容仪表(违规者爱心捐赠10元/次,柜长爱心捐赠20元/次)

  1、上岗时必须按要求统一着工装;

  2、禁穿凉鞋或凉拖上岗,以黑色和其它大众浅颜色为宜;

  3、女员工夏季着套裙时,必须穿长袜,以接近肤色的浅色为宜;

  4、女员工上岗时发型必须规范,头发前端不盖过眼眉;不染夸张的颜色,长发及肩必须束起;

  5、女员工淡妆上岗,严禁浓妆艳抹或素面朝天,饭后及时补妆;

  6、员工上岗时若涂指甲油,除透明色外,其它颜色严禁涂抹;

  二、店面形象

  1、每日检查体验台、柜台、灯箱、形象背板,并保证无灰尘、无手印;

  2、公共设施(座椅、饮水机等)必须保持干净,无脏迹;

  3、收银台明亮、整洁,不得放置和销售无关的东西;

  4、新款摆放与店面规划的结合要合理;

  5、陪衬搭配和谐,能体现品牌风格,营造店内气氛;主题鲜明、分类清晰;

  6、陈列的商品干净,不得带有尘土和污渍;

  三、日常行为

  1、员工应忠于职守,遵守公司的一切规章制度,服从店长的合理安排,不得推卸责任;

  2、每日打扫店面卫生,每周进行一次大扫除。在日常经营中,店面应保持整洁,按责任区域划分,如在区域内出现不洁之处,所负责区域的导购爱心捐赠10元/次;

  3、上班时间不得在卖场接打电话,接打私人电话不得超出3分钟,违规者爱心捐赠10元/次,柜长负连带责任,爱心捐赠10元/次;

  4、员工在工作时间内不得长时间会私客,达到20分钟以上者给予爱心捐赠20元/次,柜长负连带责任20元/次;

  5、不得在店面坐岗,吃零食,看与工作无关的.书刊、杂志,做与工作无关的事情,违规者爱心捐赠10元/次,柜长负连带责任,爱心捐赠10元/次,6、在卖场内嬉戏打闹、扎堆聊天,爱心捐赠20元/次;

  7、不得在卖场打扑克、玩纸牌等东西,一经发现参与者予以劝退;

  8、店内严禁存放食品和易燃易爆危险品,一经发现爱心捐赠10元/次,柜长负连带责任,爱心捐赠10元/次;

  9、店内电脑,只限收银员和店长日常工作(收款、播放音乐、处理公司文件)使用,员工未经批准严禁使用,一经发现爱心捐赠50元/次,柜长负连带责任50元/次;

  10、台面不得摆放任何私人物品,违规者爱心捐赠10元/次;

  11、导购的站姿要符合要求,不准趴、蹬、靠柜台,做不礼貌,不文雅的动作,如发现爱心捐赠10元/次;

  12、如店面设施出现损坏属非正当使用所致,由当事人承担一切责任;

  13、如遇工作场所有临时紧急事故发生,即使是在非工作时间,员工在接到通知时也应迅速赶到现场处理.不得借故推诿.若因此出现任何不良后果由当事人承担相关责任;

  14、顾客物品如遗忘在店面,应将物品上缴,不得将物品藏起或占为己有,一经发现劝退处理,并且承担相应的赔偿责任;

  15、严禁出现对顾客出言不逊、消极怠慢的现象及有损公司形象的言行,一经发现,劝退处理;

  16、不准因上货、结账、点货等工作而冷淡顾客,如出现顾客投诉,按相关条例论处;

  17、店员之间要相互协作、配合、团结共进,不允许出现勾心斗角、故意排挤、互相争吵、打架斗殴等不良作风,一经发现一律开除,柜长负相关连带责任,爱心捐赠200元。

  四、业务行为

  1、员工交接班,应将业务状况、重要工作内容交接清楚,出现交接不清楚或延续性工作未交接等情况,交接班人分别爱心捐赠20元/次,柜长连带爱心捐赠20元/次;

  2、未经许可泄露公司商业机密者,爱心捐赠100元/次;

  3、每日核对当日销售情况,清点库存,根据进销退调票下帐,如未能做到日清日结,当区员工爱心捐赠10元/次,柜长爱心捐赠10元/次;月终实盘,核对库存明细帐,所有盘点人员签字确认,柜长审核签字确认,否则柜长爱心捐赠20元/次;

  4、店面如丢失货品按照零售价赔偿,由当区所有人员及当班全体员工共同承担;

  5、员工不慎将产品损坏导致影响销售,由当事人承担一切损失;

  6、展位不允许出现空余,样品销售后,由负责该柜的导购负责及时补充货品,如未及时补充到位,一经发现爱心捐赠20元/次;

  五、考勤制度

  1、考勤由公司实施签到制考勤。所有当班人员必须考勤,无论何种原因未考勤一律视为迟到或旷工;2、迟到、早退、矿工

  1)凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗,且无正当理由,视为迟到或早退;员工上班迟到10分钟内,爱心捐赠10元/次;超出10分钟,半小时内,违规者爱心捐赠20元/次;超出30分/钟,不享受当日工资;

  2)超过规定的上班时间一小时尚未到店面,无正当理由,或不按请假程序请假,擅自不来上班,或假期已满未按时上班均视为旷工,员工在工作时间内,未经批准不得擅离工作岗位,违者按旷工处理,旷工一天扣发工资100元,月旷工累计2天以上者予以辞退;

  3、请假、离职和辞职

  1)假不论时间长短,不论什么假,除紧急情况外,一律凭请假条,经柜长批准方可休假。特殊情况事后补填假条,非特殊情况不以电话形式请假;

  2)休假修班必须提前一天申请;

  3)调换班必须填写换班申请并注明换班日期与还班日期。

  4)当月调换班必须当月还班,当月不还是为请假,扣发换班当天的基本工资与提成给当班人员;

  5)若因个人原因辞职,须提前一月提出书面申请,到期店长签字核批后方可办理离职手续。

  从即日起开始实施上述规章,未尽事宜请大家多多谅解,提出宝贵的意见,祝大家工作愉快!

  xxx

  20xx年xx月xx日

销售的规章制度10

  第一章总则

  第1条为规范公司各项目的销售工作,提升管理工作水平,最大限度地实现公司经济效益,特拟订本制度。

  第2条本制度波及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度履行。

  第二章销售策略、计划的拟订

  第3条拟开发项目之初,营销管理中心应派员参加项目的立项过程,掌握项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作准备。

  第4条依据项目开发进展,营销管理中心应实时进行全程营销策划,包含项目调研、拟订销售策略、宣传推行策略等。

  第5条营销管理中心应依据项目施工进度,实行营销推行计划,做好开盘前的准备工作,包括各样形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。

  第6条销售管理部经理应依据项目状况,实时做好项目销售规划,组建售楼中心,以配合销售管理部睁开各项工作。

  第三章楼盘销控管理

  第7条销控工作由销售管理部经理一致负

  责,销售管理部经理不在时,由售楼中心经理详细履行,并于第一时间通知销售管理部经理。

  第8条售楼员需要销控单位时,须同销售管理部经理联系,确认该单位还没有售出能够销控,才能进行销控。

  第9条销售管理部经理销控单位前,一定以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。

  第10条售楼员应于销控单位获取确认后,方能与客户办理认购手续。

  第11条售楼员不得在销售管理部经理不知情或销控单位未果的状况下,自行销控,不然自行肩负由此而产生的全部结果,公司也将严肃办应当事人。

  第12条销控后,如客户即时下订单并落

  订,销售管理部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售管理部经理需实时撤消该单位的销控登记。不然,所以产生的结果由销控员肩负。

  第13条如客户已确认落订,售楼员一定第一时间向售楼中心经理(或销售管理部经理)报告。

  第四章认购管理

  第14条定金与尾数

  (1)售楼员一定按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司

  规定的最低订金落订。

  (2)如客户的现金少于公司规定的最低订金,一定经得销售管理部经理的赞同后方可受理,不然不予以销控及认购。

  (3)如客户并未交齐备部订金,售楼员一定按公司所规定的补尾数限期要求客户补齐尾数。如客户要求延伸限期,须通知销售管理部经理并获得赞同后方可受理。

  第15条收款、收据与《暂时认购书》

  (1)售楼员向客户收取订金或尾数时,一定通知售楼中心经理,并由会计与客户当面点清金

  额。售楼中心经理查对无误后,会计才能开具收据,并即时收妥订金及相应票据。

  (2)若客户交出的订金不足,需补尾数的,只好签署《暂时认购书》。

  (3)客户交尾数时,原已开出的收据不需回收,只要增开尾数收据,经售楼中心经理查对无误后与客户签署认购书,并回收《暂时认购书》。

  (4)客户交出的订金或尾数为支票的,开具支票收据,在收据上登记认购状况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。

  第16条《认购书》

  (1)《认购书》中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣以后的成交价为准。如该单位有额外折扣,须按审批权限交由售楼中心经理、销售管理部经理署名。

  (2)《认购书》中的收款栏,须由售楼中心经理查对订金无误后照实填写,并在下方注明所开收据的编号。

  (3)售楼员填写完《暂时认购书》后,一定交由售楼中心经理查对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。

  第17条楼盘签约程序规定

  (1)售楼员应依照公司的一致要求向客户解说标准合同条款。

  (2)售楼员率领客户到现场销售主管处确认客户身份和查察该房间的销售状态,填写《签约确认单》。

  (3)《签约确认单》须经销售管理部经理署

  名后方可签校正式合同。

  (4)售楼员执《签约确认单》及正式合同,率领客户到财务管理部缴纳首期房款及办理销售登

  记时所需的有关税费。

  (5)财务人员复核并收款后,回收客户订金收据,开具首付款发票,并在《签约确认单》上盖收讫章及署名确认。

  (6)售楼员执《签约确认单》、客户首付款发票、购房合同到合同主管处暑名盖印。

  (7)将签约流程中波及到的有关资料实时集

  中到客户服务主管处审查统计。

  (8)客户服务主管填写《签约客户档案交接单》,经销售管理部经理署名后将合同转交到有关部

  门。

  第五章客户确认管理

  第18条抢单及其处分

  (1)抢单是指售楼员明知客户已与其余售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

  (2)抢单行为将遇到公司最严苛的解雇处分,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。

  第19条撞单是指多名售楼员在不知情的状况

  下与同一买房客户联系的行为。

  第20条公司推行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保存时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。

  第21条招待上食客户或热线电话时,如发现该客户是某位售楼员在其余项目时的客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目而且该客户并未说起该售楼员的名字,则该客户与该售楼员没关,按正常的上门或热线招待。

  第22条客户为售楼员介绍此外的客户时,售楼员应提早在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,不论能否说起该售楼员姓名,其余售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未说起该售楼员,则该客户与此售楼员没关。

  第23条售楼员在得悉与别人撞单的状况下,为了获取业绩和佣金,私下联系客户换名,或采纳其余不择手段的.行为,一旦查出,将充公佣金,并予以解雇办理。

  第24条售楼员不赞同走私单,如发现将予以开除办理。

  第25条在售楼中心工作的非售楼员,不得将招待的客户未经销售管理部赞同介绍给某个售楼员。

  第26条假如客户到销售管理部领导处投诉或反应某售楼员不称职,经销售管理部核查真实,销售管理部有权安排其余售楼员持续谈判至签约,业绩、佣金均匀分派,此类客户此后带来的新客户有权自发选择售楼员洽商。

  第27条未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员招待,则由原售楼员招待,如未指定章当作上食客户并按次序招待。

  第六章客户追踪规范

  第28条招待客户的来电来访后,招待人员应仔细填写《来电登记表》、《来访客户登记表》,交予售楼中心经理安排客户追踪日程。

  第29条售楼员一定于每天上班开始后半小时,依据所安排结果实时做追踪笔录。在当天下班时,整应当天工作,完美工作日志。

  第30条售楼员一定于每周五向售楼中心经理报告本周的客户追踪状况。

  第31条售楼中心经理每周按期检查工作笔

  记,对笔录不合格者进行办理(如停接电话、停接客户等),并记入劳动查核。

  第32条从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未追踪客户,该客户不再受公司保护。

  第七章销售例会管理

  第33条各售楼中心经理每周五选准时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售状况,做好下一周的工作计划安排。

  第34条销售管理部经理每周或不按期组织各项目售楼处经理召开会议,认识各项目的销售状况,对下一阶段工作进行部署。

  第35条营销总监应组织、主持月度销售例会。

  第36条碰到紧迫状况,应依据状况召开暂时会议,实时办理销售中的问题。

  第八章附则

  第37条本制度由销售管理部负责拟订、订正与解说,与房地产销售有关的未尽事宜,可参照《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。

  第38条本制度报营销总监审查后,经总经理审批后颁发履行。

销售的规章制度11

  一、制定目的

  为了加强本公司的销售管理,扩大产品销售,提高销售人员的积极性,完成销售目标,提高经营绩效,更好的收回账款,特制定本制度。

  二、适用范围

  凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

  三、销售人员工作职责:

  销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外,应尽力完成下列各项工作职责:

  负责完成公司所制定的年度销售目标。

  对外务必树立公司形象,维护公司利益,代表公司与客户进行商务洽谈,并完善公司与各客户间的销售合同,销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

  对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密,不得泄露;如有发生第一次给予警告,再次发生,直接辞退。

  严禁以不正当手段获得销售业务,严禁哄抬物价、扰乱市场,严禁以任何形式毁坏公司形象,如发现以上状况属实,一律辞退。

  货款处理:

  ①收到货款应当日交到公司财务。

  ②不得以任何理由挪用公司货款,如有直接辞退并交出所挪用货款。

  务必全面了解本公司的产品特性及生产状况,并随时与财务部门核对各客户的应收款,持续账面正确、清晰,便于及时催收尾款。

  定期拜访客户,了解客户新的动态及发展方向,并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料,客户对我公司的评价,包括产品质量、服务等的资料。积极发展新客户。

  及时了解客户项目的进度,每日生产、销售量及时上报至统计人员。

  执行公司所交付的相关事宜。

  统计人员职责:

  及时、准确的'统计过磅员上报的每日过磅单据。

  设立单独的合同台账,包括:

  a、合同名称

  b、沥青混合料型号、单价

  c、付款方式

  d、合同签订人信息。

  对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

  针对每个合同的付款方式和工程进度,及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

  次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售的规章制度12

  一、制定目的:

  为了加强本公司的销售管理,扩大产品销售,提高销售人员的用心性,完成销售目标,提高经营绩效,更好的收回账款,特制定本制度。

  二、适用范围:

  凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执

  行。

  三、销售人员工作职责:

  销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外,应尽力完成下列各项工作职责:

  负责完成公司所制定的年度销售目标。

  对外务必树立公司形象,维护公司利益,代表公司与客户进行商务洽谈,并完善公司与各客户间的销售合同,销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

  对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密,不得泄露;如有发生第一次给予警告,再次发生,直接辞退。

  严禁以不正当手段获得销售业务,严禁哄抬物价、扰乱市场,严禁以任何形式毁坏公司形象,如发现以上状况属实,一律辞退。

  货款处理:

  ①收到货款应当日交到公司财务。

  ②不得以任何理由挪用公司货款,如有直接辞退并交出所挪用货款。

  务必全面了解本公司的`产品特性及生产状况,并随时与财务部门核对各客户的应收款,持续账面正确、清晰,便于及时催收尾款。

  定期拜访客户,了解客户新的动态及发展方向,并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料,客户对我公司的评价,包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

  及时了解客户项目的进度,每日生产、销售量及时上报至统计人员。

  执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责:

  及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

  设立单独的合同台账,包括:a、合同名称

  b、沥青混合料型号、单价c、付款方式

  d、合同签订人信息。

  对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

  针对每个合同的付款方式和工程进度,及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

  次月5日前上交单月工地各统计报表。

  销售人员考核办法及奖励办法

  一、制定目的:为激励销售人员的工作用心性,鼓励先进,从而提高公司的整体绩效,特制定本办法。

  二、适用范围:凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

  三、销售人员的考核、奖励及处罚:

  1、考核方法及奖励方法:

  ①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

  ②项目按照合同进行付款,每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元

  ×50%。

  ③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

  ④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的,给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

  ⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的,不再给付剩余20%的奖励金额。

  ⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的,酌情处罚。

销售的规章制度13

  第一条:工作时间

  员工应当按时到岗上班,遵守公司规定的工作时间,不得私自离岗或迟到早退。具体工作时间为早上9点至晚上6点,中午休息一小时。

  第二条:工作职责

  员工应当认真负责地履行自己的工作职责,不得私自泄露公司机密或给公司带来任何不利影响。员工应当积极与客户沟通,提供优质服务。

  第三条:工作纪律

  员工应当服从公司的领导和管理人员,遵守公司规定的工作纪律,在工作中不得恶意竞争、谩骂同事或客户。

  第四条:保护公司财产

  员工应当正确使用公司提供的办公设备和工具,并妥善保管好公司提供的相关物品。员工不得私人使用公司物品,不得将公司物品私自带离公司。

  第五条:福利待遇

  公司将向员工提供符合国家法律法规和公司规定的福利待遇,并根据员工的工作表现逐步增加薪资或提供晋升机会。

  第六条:约束责任

  员工应当遵守公司规章制度,对违反公司规定的行为,按照公司制定的'处罚标准承担相应的约束责任。 对于违纪员工,公司有权采取相应的纪律处罚或者辞退。

  第七条:规章制度的修改和解释

  公司可以根据经营需要、国家有关规定及内部管理需要对规章制度进行修改和解释,必要时以内部通知或其他方式下达。郑重提示员工应当认真阅读理解并遵照执行。

  本制度自颁布之日起生效。公司保留对本规章制度进行修改及解释的权利。

  营销公司部分员工代码行为违背相关规章制度,导致恶劣后果。在对所有员工进行相关法律知识培训的同时,加强对员工的日常管理。细化员工的工作流程,强化对员工的工作监督,同时通过薪资等多种激励方式促进员工自觉遵守公司规章制度。对违规行为妥善处理,坚决杜绝不良行为的产生,确保公司的正常运营和良好形象。

销售的规章制度14

  一、总则

  1、销售工作是企业经济活动的重要环节,是联系企业生产和社会需求的纽带,为了规范销售工作程序,加强销售管理,特制定本制度。

  二、售前管理

  2.1销售业务员及各销售站点驻站人员,要认真作好市场调研工作,广泛搜集整理市场信息和经济情报,建立和完善销售公司用户档案,每月底出具市场调研报告,以便公司决策层平衡产、销,及时做出有效的市场应对措施。

  2.2销售部长依据市场调研报告,做深层次的市场预测,分析和调研,积极开拓市场,寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判,报公司总经理批准后,签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

  2.3签订合同应按规定,逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点(一般定为我方地点),经济纠纷的解决地点(一般为我方地点)和方式等,经双方签字,加盖公章后生效,各项不得遗漏,需由国家公证机关公证的,必须进行公证。

  2.4建立销售合同文书的三级审核制度,即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同;合同一式四份,销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

  三、产成品的销售与出库

  3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

  3.2公司总经理办公会制定产品售价,销售部起草售价(调整)通知,报财务部、销售部执行。

  3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单(要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人)书面通知开票员、销售核算员,具体操作程序为:

  1)开票员开具发货通知单;

  2)安排送货;

  3)调度员接到发货通知,组织装车;

  4)调度员依据是送货单开具出门证;

  5)提货人持出门证到门岗,门卫核对后予以放行。

  3.4财务部认真核对每日到帐款项,并出具“到款通知书”(明确汇款单位、到款金额),通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

  3.5现款或预付款销售需方自提的,具体程序为:

  1)提货人到销售部开票处开具发货通知单;

  2)开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额,计算可提货数量后开具发货通知,注明装车限量;

  3)调度员组织装车;

  4)开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额,若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

  5)销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章,财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

  3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单(出门证联)到门岗,门卫核对无误予以放行。

  3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续,发货程序同上,财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

  3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结,出库单一式五联,其中存根一联,,提货人一联,财务一联,销售核算员一联(统计联),出门证一联。

  3.9开票员随时与销售核算员取得联系,及时核对往来帐货款余额,认真核对发货数量,严禁超发,否则责任自负。

  3.10负责产品销售,出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职,步调一致,认真把关。

  1)开票员,调度员、门岗要求岗不离人。

  2)销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

  3)销售核算员,认真核对往来帐每日出具销售统计报表,月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

  四、产成品的现场管理

  4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理,责任人为焦场保管员。

  4.2产品存放场地必须每日清理。

  4.3严格执行产品出入库管理制度,没有接到发货通知前,严禁私自安排装车,否则调离工作岗位,造成损失,经济责任自负。

  4.4一切购货车辆,都要按指定地点,指定要求,排队等候,不得随意乱停乱放,一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后,必须遵守我方的相关规定,违者公司保卫人员有权处罚。

  4.5调度员接到发货通知单后,场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融,否则严惩,对等货时间较长的车辆人员,场地管理人员,业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释,树立良好的企业形象和窗口服务形象,并要妥善安排提货人员进行就餐和休息,严禁提货人员夜间在车辆上休息。

  五、售后用户服务

  5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度,坚持“质量第一,用户至上”的方针,及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题,并及时反馈到公司生产部,以便及时协调整改,加强质量控制。

  5.2售后服务分别由各销售部门负责,坚持“谁销售,谁负责”的原则,副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题,则由公司常务副总全权负责处理。

  六、附则

  6.1本制度其它未尽事宜,解释权归公司企管部。

  公司销售部规章制度3

  (二)第一章一般规定

  第一条

  对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。

  第二条

  原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后回到公司,处理当日业务,但长期出差或深夜回到者除外。

  第三条

  销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费×元。

  第四条

  部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限:经理__元,副经理__元,一般人员__元。

  第五条

  销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。

  第六条

  销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表,并呈报主管批准。

  第二章销售人员职责

  第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:

  (一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;

  (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

  (三)不得理解客户礼品和招待;

  (四)执行公务过程中,不能饮酒;

  (五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

  (六)工作时光不得办理私事,不能私用公司交通工具。第八条 除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:

  (一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;

  (三)处理有关产品质量问题;

  (四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:1、客户对产品质量的反映;

  2、客户对价格的反映;

  3、用户用量及市场需求量;

  4、对其他品牌的反映和销量;

  5、同行竞争对手的动态信用;

  6、新产品调查。

  (五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的.进展;

  (七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理; (九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划

  第九条

  公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表",供销售人员做客户管理之用。

  第十条

  销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准,同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表",呈报上级主管。

  第十一条

  销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册",以便更全面地了解客户。

  第十二条

  对于有期望有客户,应填写"期望客户访问卡",以作为开拓新客户的依据。

  第十三条

  销售人员对所拥有的客户,应按每月销售状况自行划分为若干等级,或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

  第十四条

  销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡",以保障推销工作的顺利进行。

  第十五条

  各营业部门应填报"年度客户统计分析表",以供销售人员参考。第四章客户访问

  第十六条

  销售人员原则上每周至少访问客户一次,其访问次数的多少,根据客户等级确定。

  第十七条

  销售人员每日出发时,须携带当日预定访问的客户卡,以免遗漏差错。

  第十八条

  销售人员每日出发时,须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

  第十九条

  销售人员在巡回访问经销商时,应检查其库存状况,若库存不足,应查明原因,及时予以补救处理。

  第二十条

  销售人员对指定经销商,应予以援助指导,帮忙其解决困难。第二十一条

  销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷,以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司主管出面解决。

  第二十二条

  若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具"销售退货证明单"。

  第五章收款第二十三条

  财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目,并填制"应收账款日记表"送各分部,填报"应收账款催收单",送各分部主管及相关负责人,以加强货款回收管理。

  第二十四条

  财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据,为避免混淆,还应填制"各类连号传票收发记录备忘表",转送营业部门主要催款人。

  第二十五条

  各分部接到应收账款单据后,即按账户分发给经办销售人员,但须填制"传票签收簿"。

  第二十六条

  外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后,应装入专用"收款袋"中,以免丢失。

  第二十七条

  销售人员须将每日收款状况,填入"收款日报表"和"日差日报表",并呈报财会部门。

  第二十八条

  销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表",交财会部门核对。

  第六章业务报告第二十九条

  销售人员须将每日业务填入"工作日报表",逐日呈报单位主管。

  日报资料须简明扼要。第三十条

  对于新开拓客户,应填制"新开拓客户报表",以呈报主管部门设立客户管理卡。

  第七章附则第三十一条

  销售人员外出执行公务时,所需交通工具由公司代办申请,但须填具有关申请和使用保证书。

  第三十二条

  销售人员用车耗油费用凭发票报销,同时应填报"行车记录表"。

销售的规章制度15

  一、员工守则

  为维护公司利益和声誉,保障销售工作的顺利进行,特制定本守则:

  1.遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度;

  2、销售人员应维护国盛会所及公司形象,敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取,按质按量完成销售工作任务;

  3.每个工作日准时上班,避免迟到和早退,最大限度避免请假,任何假期须提前一天通知,外访请做好登记;

  4.同事之间应团结协作,同舟共济;勾心斗角,尔虞我诈的作风一律受到处罚;

  5.待人接物热情有礼,着装仪表整洁大方,自觉维护良好的办公环境,保持统一规范的办公秩序;

  6.严格保守公司机密,以公司利益为重,不得做任何有损公司及客户利益的事情;

  7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作,发生接待客户冲突,不得争抢,均按公司有关规章制度协调执行;

  8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属;

  9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致,凡有疑难问题应向销售经理请示,严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜;

  10.销售经理协助销售人员做好销售工作,做到统一管理;

  11.销售人员要时刻注意自身的素质修养,对本产品的业务知识熟练掌握,对同行产品做到知已知彼,不断提高自身工作技能应变能力;

  12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力,通过业务情况、客户资料的整理,配合公司领导审核的广告收益,为制定广告及DM宣传策略提供依据;

  13.为客户提供一流的接待服务;

  14.建立良好的人际关系,积极收集反馈意见;

  15.积极挖掘潜在客户;

  16.执行销售业务流程所规定的全部工作;

  17.负责产品各项资料的准备工作;

  18、不得向客户索取财物,不得为取悦客户而出卖公司利益。

  19、不得随便承诺客户要求,若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害,由当事人负全部责任并做出赔偿。

  20、保持办公室整洁,按值日安排打扫办公室或驻场卫生;

  二、纪律规定

  (一)、出勤制度

  1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假,原则上周末及节假日需在会所值班,周一、二、三安排排休,每月休息四天(暂定)。

  2、排班安排:

  1)班次

  平日:早班08:00——16:00

  晚班13:00 ——21:00

  周末:10:00—19:00

  2)休假

  每月休息4天(暂定),原则上周六日、节假日不安排休息,周一、二、三安排休息;国家法定假日值班按相关规定补假。

  3)排班人员

  朱丹、吴宇(因目前销售人员未饱和,根据会所客流情况,两位销售员暂按晚班排班)

  3、中途离岗外出拜访客户,须经部门经理同意并在签到本上注明,必须保证不得空岗;

  4、会所值班安排需按排班表进行,换班须有经理调整,不得私自换班。

  5、对迟到、早退、旷工者的处理,按公司有关规定执行;病假、事假须知会领导,并按公司有关规定执行。

  (二)、会所排班制度

  1、原则上,销售员须按会所值班排班表上岗,非值班人员不可在岗位上逗留与其他工作人员闲聊。

  2、须于下班时整理销售资料,并将所有物料存放于指定地点。

  3、非排班销售员如需到其他场地进行销售活动,需通报销售经理,经其允许后方能前往,并需填写《练习场联系客户每日登记表》

  (三)、仪容仪表

  1、上班须着职业装或高尔夫服装。

  2、女士应化淡妆,男士须保持仪容仪表整齐干净,大方得体。

  三、意向客户跟进事宜

  1、销售主管负责划分客户归属,销售人员不得有任何异议;

  2、当销售人员与意向客户开始商谈时,须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中,若有,则应告知客人及有关销售人员去

  跟进;

  3、销售员若争单,原则上,“谁收钱,单归谁”;

  4、因抢单而当客人面吵架者,佣金充公且当事人各签警告单一张;

  5、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣,否则后果自负;

  四、业绩考评

  (一)实现收单量

  1、销售员培训期间不做收单要求;

  2、销售员正式上岗后要求实现每月至少2张收单量;

  (二)销售纪律方面

  1、销售员必须服从公司总体销售政策;

  2、销售员必须努力工作,团结一致,及时完成公司下达的销售指标;

  3、销售员必须服从销售经理的`客户调配安排;

  4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品,一经发现予以开除;

  5、由公司同事或者其他渠道分配过来的客户信息,销售员收单后,需扣除销售额的2.5%作为信息费;销售员可对有偿信息进行客户选择;

  五、会籍销售奖惩办法

  (一)、奖励

  1、销售员佣金:5%-7%

  注:

  1)每3张单佣金率上涨0.5%,至7%封顶;

  2)每月以实际发生的最高等级佣金率计算会籍的销售佣金(例:如当月销售业绩为6张,则佣金为5.5%)

  3)佣金收入为税前收入,需扣除个人所得税(公司统一扣缴)

  2、销售经理佣金:销售经理原则上不参与日常的销售工作,按照销售部门业绩提取管理佣金每张会籍1%;如当月有突出业绩,则由市场总监另行颁发奖励政策;

  3、因业务需要,要更换更单业务员,前跟单者有三次更单记录(包括3次),收单者与前更单者平分销售佣金,不得异议;

  4、公司其他部门同事协助会籍销售者,有以下两种模式供选择:

  A、自行销售

  于销售部领取相关会籍资料,报名参加销售部会员章程讲解等培训,了解会籍卡价格和会所服务内容,熟悉销售流程,抓住会所客户,自行成交。

  成交提成:客户所交会籍金额4%,后续由市场部跟进客服工作(跟单者享有会籍金额1%佣金);

  B、转介销售

  于销售部领取相关会籍资料,了解会籍卡价格和会所服务内容,填写转介单,注明客户各项基本资料和购买产品信息,转介给销售部同事后续跟进。

  成交提成:客户所交会籍金额2.5%,后续由市场部跟进客服工作(跟单者享有会籍金额2.5%佣金);

  本制度未尽事宜将另作补充规定,所有补充规定由总经理审核同意后执行。

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