采购管理制度

时间:2024-09-08 18:44:06 制度 我要投稿

采购管理制度大全【15篇】

  在充满活力,日益开放的今天,制度使用的频率越来越高,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编整理的采购管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

采购管理制度大全【15篇】

采购管理制度1

  为规范物业集团的采购工作,提高采购效率,特制定本制度。

  第一章 总则

  第一条 物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

  第二条 各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务,采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。

  第三条 采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。

  第四条 物业集团全面质量管理办公室(以下简称'全质办')负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。

  第二章 采购程序及管理

  第五条 一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

  第六条 各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。

  第七条 物业集团各部(::室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

  第八条 非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

  第九条 各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要,分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。

  第十条 各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估,并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。

  第十一条 楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商,并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。

  第十二条 确定固定供货商后一周内,各物业公司/管理处与其签订供货合同,合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容:

  1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品);

  2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门);

  3、物品的价格要求(::确保是市场上同类同质量产品的最低价格);

  4、货款的结算时间与方式(一般为月结);

  供货合同必须报物业集团全质办备案。

  第十三条 采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

  第十四条 如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的'签字办理报销手续。

  第十五条 涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

  第十六条 物品送达楼盘后,仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品,必须及时办理入库手续。

  第十七条 供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。

  第三章 固定资产采购程序

  第十八条 物业集团各部(::室)、所属物业公司/管理处各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。

  第十九条 固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

  第二十条 申购报告经审批的最高领导审批后,由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

  第四章附则

  第二十一条 各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况,制定相关的实施细则和考核办法。

  第二十二条 本制度由物业集团业务总部负责解释。

  第二十三条 本制度自发布之日起实施。

采购管理制度2

  为加强对学校食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。

  一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:

  1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。

  2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循学校的相关规定,同时提请总务处审批。

  3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。

  4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。

  5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。

  6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

  7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。

  8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。

  二、采购原则:

  1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

  2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。

  三、供应商管理规定

  合格供应商必须具备的条件:

  1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。

  2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的'必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

  3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

  4、长期合作的供应商,应与本校签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

  5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

  四、食堂验收员由学校总务处委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:

  1、坚持原则,秉公办事,坚决维护学校利益。

  2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。

  3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

  五、食品验收办法:

  1、“一看二闻三尝四问五索”:一看xx看食品有无外包装,包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全,看食品有无变色、腐败;二闻xx闻气味,是否有异味、腐败味;三尝xx尝味道是否正常;四问xx问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索xx索取相关资质证件、送货单。

  2、肉的验收:

  ①索取检疫合格证。

  ②看肉的颜色,肥膘呈白色,疫肉呈紫红色。

  ③查看是否注水。

  ④肉外表无毛。

  3、鱼的验收:

  ①鲜鱼:闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。

  ②冻鱼:看颜色不发黄,看眼睛不浑浊、凹陷。

  4、米面的验收: 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

  5、油的验收:

  ①索取出厂合格证、检验证明;

  ②看透明度,色泽透明的是植物油;

  ③闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的更要拒收;

  ④尝味道,有异味的可能是地沟油;

  ⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺假产品,拒收。

  6、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

  7、未经总务处审批同意,食堂管理员不得擅自采购。

  六、食堂管理员及总务处相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

  八、食堂管理员及总务处与采购相关的人员在采购中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一经发现按公司有关制度严肃处理。

  九、本制度从2xxxx年8月31日起执行。

采购管理制度3

  为规范学校财务行为,加强和完善财务管理,根据国家有关法律法规和上级文件精神,结合我校实际,制定本制度。

  一、基本原则

  1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;

  2、开源节流,提高效益,服务教育教学,服务广大师生;

  3、落实岗位职责,确保财务和资金安全。

  二、主要任务

  4、科学编制预算,及时进行决算;

  5、依法筹措教育经费,确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;

  6、做好学校各项支出的审核把关,及时办理结算、报批、付款等;

  7、做好教职工的人事管理和工资管理,确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;

  8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;

  9、加强学校固定资产管理,防止国有资产流失;

  10、加强会计核算,定期进行财务分析,如实反映学校财务状况;

  11、建立健全财务档案,各类会计资料完整、规范、准确,记帐及时,日清月结;

  12、依法做好财务公开。

  三、收入管理

  13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入,各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;

  14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据,全额上缴市财政专户,实行“收支两条线”管理,防止和杜绝“小金库”问题的发生;

  15、及时组织进行各项收费,认真填写《学生收费记录卡》,对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象,必须摸清底数,如实上报,限期缴足;

  16、学校取得的专项资金,应按要求专款专用。

  四、支出管理

  17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;

  18、各项支出应按实际发生数列支,严禁虚列虚报,严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;

  19、各种支出实行严格的审批制度,要有经办人签字,知情人初审,主管副校长核实,最后校长审批签字后后方可报销;

  20、纳入政府采购范围的,必须实行政府集中采购,并按规定的程序和方式办理;

  21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出,按规定的标准由财务人员严格审核,各种附票、附件必须齐全,经校长批准后报销;

  22、各类支出业务发生后,应及时办理报帐手续,一般当月结清,无故延期不予报销,由经办人自行负责。

  五、资产管理

  23、学校确定专人负责资产日常管理,并设立固定资产明细分类账和台账;

  24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度,及时清理债权,定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;

  25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等,必须经过学校领导集体研究,有三人以上小组负责并签字登记,按国有资产处置管理的有关规定,及时记帐。

  六、食堂管理

  26、食堂的财务核算和管理,按有关规定独立建帐,专款专用,由膳食处和财务处互相配合,共同负责;

  27、建立完善的内部控制制度,按照非营利原则,及时核算盈亏。

  七、民主监督

  28、建立健全开支报批和民主理财制度,3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准,3000元以上的.开支由校长办公会集体决定,3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责,5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;

  29、大力推行财务公开制度,及时如实地进行财务公开和公示;

  30、定期编制财务报告,并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门,自觉接受监督。

  八、财务人员要求

  31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度,加强自身学习和提高,努力提高理财能力和水平;

  32、财务室是学校进行财务管理的职能部门,财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手,及时发现问题并提出改进意见和建议;

  33、财务人员必须坚持原则,正直无私,廉洁奉公,认真贯彻国家财务政策,严格落实本制度的各项规定。

  九、强调事项

  34、校内各种购物、购书、维修、制作等,要按规定先行申请审批,再按规定的办法和程序操作,未经报批或不按制度办理的项目,学校不予承认,不予报销;

  35、任何人不得以任何理由私自签字消费,否则不予报销;

  36、学校公款一律不得借予个人私用,也不得以任何理由为个人垫付。

采购管理制度4

  一、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要,按批准计划项目内容进行采购。

  二、购置医疗设备前,必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件,复印件必须加盖经销单位公章,并核实证件的真实性与有效性,不得购置无证和伪劣产品,严格把好质量关。

  三、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的,应做到公开、公平、公正。

  四、对于急需和因特殊情况不合适招标采购的`设备,可采用询价或定向单一来源采购,但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。

  五、采购部门应及时掌握采购计划的进度,对临床急需的设备应先采购,以保障临床需要。

  六、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。

  七、对违反规定造成的后果,将追查有关人员的责任。

采购管理制度5

  一、 超市所供商品必须符合《中华人民共和国质量法》及《食品卫生法》等相关法律、法规的要求,必须从正规渠道购进各种商品、食品等,并索取“三证”,杜绝三无食品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入超市,严禁在超市内经营过期、变质以及不合格商品。

  二、 严禁销售、出租、淫秽书刊和音像制品,禁止各种不文明、不健康和欺诈性的经营行为和经营活动,如有发现有此类情况将交由相关执法部门处理。

  三、 超市经营范围要符合合同要求,不得经营无包装或自行加工的.食品、饮料,不得经营白酒,不得经营药品及其他需要特别许可证的商品。

  四、 杜绝强卖现象,所有商品实行明码标价,超市所售商品价格不得高于市场其他同类型超市价格,

  五、 超市员工患病期间不得上岗,在工作时间要仪表端庄、着装整齐、干净、禁止在店内喝酒、吸烟,保持良好的形象。

  六、 禁止在承租范围外经营、严禁乱堆乱放,并保持店内及周边3米范围内的环境卫生,保持店内商品的摆放整齐。盛放垃圾的容器保持清洁卫生,并及时清运,积极采取防鼠、防蝇措施。

  七、 不准超负荷用电和乱拉乱接电线、电源开关等。因工作需要接电时必须经学院有关部门同意。

  八、 超市在营业期间内禁止电、气焊等明火作业。设备维修等特殊情况确需动火作业的,应由学院负责消防安全管理的责任部门批准,并采取严密的防范措施,确保用火安全。

  九、 超市内柜台、货架应合理布置,不得遮挡消防设施,并保证疏散通道、安全出口畅通。安全出口应按规定设置灯光指示标志。

  十、 在经营服务过程中,必须要杜绝消防安全事故和意外事故的发生,如果出现安全责任事故,校园超市相关人员必须承担全部责任。

  十一、 超市经营活动接受全院师生的监督。

采购管理制度6

  化学品经营管理制度旨在确保企业安全、合法、高效地进行化学品的采购、存储、销售和运输等环节,它涵盖了多个关键领域:

  1.合规性管理:确保经营活动符合国家及地方的法律法规要求,如危险化学品安全管理条例等。

  2.供应链管理:从供应商筛选到产品交付,建立全程监控机制。

  3.库存管理:保证化学品的安全存储,预防火灾、泄漏等风险。

  4.安全培训:定期对员工进行化学品知识和应急处理培训。

  5.应急预案:制定详细的应急预案,以应对可能发生的化学品事故。

  6.质量控制:对化学品质量进行严格把关,确保产品符合标准。

  7.环保责任:遵循环保法规,实施废弃物的.合理处置。

  内容概述:

  1.法规遵守:研究并理解相关法规,制定内部规章制度,确保经营活动合规。

  2.供应商评估:建立供应商评估体系,考虑其安全记录、产品质量等因素。

  3.库存操作规程:明确化学品的入库、出库、盘点等流程,设定安全库存水平。

  4.员工教育:定期举办培训课程,提升员工对化学品危害的认知和应急处理能力。

  5.应急响应:设立应急响应小组,编制详细的操作指南,定期演练。

  6.质量检验:设置质量检验标准,对化学品进行定期检测。

  7.环保措施:制定废弃物处理程序,遵守环保规定,减少环境污染。

采购管理制度7

  材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的`内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

  材料进场后使用前质量保证措施

  1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。

  2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。

  3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。

  4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。

  5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。

采购管理制度8

  1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。

  2、初次选购的供货商必需供应其主体资格合法的有效证件(营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等)。每次选购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件,并经供货商签字或盖章,选购冷、鲜、肉、禽时,应索取定点屠宰证明和检疫合格证明,证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位选购食品的,签订食品选购供货合同。

  3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。

  4、设立食品原料选购台账,登记每次交易使用状况。登记内容:

  (1)进货时间;

  (2)供应商名称;

  (3)进货商品的'名称、生产厂名、厂址、规格;

  (4)进货商品的生产质量检验合格证明状况;

  (5)进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;

  (6)进货商品的数量;

  (7)登记人签名;

  (8)其他状况;

  (9)将有关复印件和凭证要设专用档案保管。

  5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订,保存期不少于两年。

采购管理制度9

  1.1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅,特制定本制度。

  1.2适用范围:本公司选购之物料的交期管理,除另有规定外,需依本制度执行。

  (1)选购部负责本规则制定、修改、废止之起草工作。

  (2)供给链副总经理负责本规则制定、修改、废止之核准。

  预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一,同时也是为了确保选购交期,确保交期的目的,是须要的时光,提供生产所必须的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。

  (3)因为效率受影响,需要增强工作时光,导致创造费用的增强。

  (4)因为物料交期延误,实行替代品导致成本增强或品质降低。

  (5)交期延误,导致客户削减或取消订单,从而导致选购物料之囤积和其他损失。

  (6)交期延误,导致选购、运送、检验之成本增强。

  (7)断料频繁,易导致相互协作的各部门人员勇气受挫。

  1.1选购部将请购、选购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时光予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。

  1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料L/T,并综合比较核实各类材料L/T的合理性,终于汇总发出,交由PMC部门下单组输入EPR举行下单系统参数维护。

  1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测选购的物料。见

  2.1预先明确交期及数量,大订单可采纳分批交货方式举行。

  2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析,周四转发选购,由选购按照齐套分析产生的三周交货方案,依据不同材料对应的'不同供给商,分离发给相关供给商三周交货方案,并在一天内要求各供给商确认答复交货时光,最后由对应选购工程师汇总回复PMC实际可交货时光,藉此每周滚动更新,确保相关供给商清晰所供之材料详细的交货时光及数量并依次提前备料生产。

  (3)每月、每周供给商(风险、重点核心的按单及按预测选购的物料)产能分析和负荷分析

  3.1每月、每周供给商产能分析和负荷分析绽开和执行见附页《供给商产能分析和负荷分析制定》

  3.3选购工程师需严格按招标份额举行订单分配,与此同时应充分同相关供给商举行交流或者现场稽核,事先了解供给商的产能配备状况,若其产能配备的确不能满足当前分配份额额度的正常供给,或者品质亦无法保证的状况下,需准时填写招标份额调节表,申请份额切换。

  (4)请部分供给商提供生产进度方案及交货方案,确保预防欠料

  4.1选购工程师按照向PMC提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供给商之瓶颈与供给能力,便于实行对策。

  4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时,选购工程师应在供给商订单执行开头生产的同时要求供给商自主提供生产进度方案及交货方案,并以此同PMC要求交货方案举行核实对照,若不能满足,则需立刻同供给商举行商议,调节配置以满足客户交货要求为先,若可以满足,则依据此方案时光节点举行监督并敦促供给商严格执行。

  5.1选购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急。

  5.2工程部定期发出所有独供材料列表,由供管部作为窗口提供推举替代物料(选购部有优选之替代物料亦可推举),并由器件工程部主导替代物料的承认,终于加入BOM。

  (1)交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认,选购工程师按照每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》,重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》,每日对表中材料一一举行跟催及确认最新生产进度情况,并按照变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供给商的交流,对于供给商反馈的异样必需在第一时光赋予帮助处理,包括技术支援、品质辅导等。

  (2)交期,规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供给商的利益,协作本公司之需求。

  当交货方案有变更时应第一时光以邮件以及电话的方式务必通知到相关供给商,确保不能因交货方案变更未准时知会供给商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供给商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

  (3)供给商交期管理办法:按照不同供给商或不同轻重缓急状况用不同跟进办法

  3.1方案审核法:按照供给商对订单交期回复结果和对供给商交货方案确实认来跟踪交货状况。此办法适应于组织架构完美、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长久合作的重要供给商。

  3.2生产会议逼迫法:对于订单批量比较大且分批交货,存在选购风险,选购周期比较长,并且是重点保障的客户产品的物料,实行定期例会与供给商及相关部门会议研讨的方式,审批分批交货方案,要求供给商重点确保的办法。

  3.3实绩管理法:按照供给商对下达订单回复结果,通过每月或每周考核供给商按期交货的办法。此办法适应于重要供给商、战略供给商、有自我管理目标的供给商。

  3.4盯人逼迫法:在供给商交期延误或即将延误,选购员直接支配供给商生产现场作业方案或到供给商处现场跟踪供给商的生产、检验、发货等状况,并要求供给商提供天天的生产报表,确保供给商的生产状况在监控之中,以保证按时交货的办法。此办法适应于供给商管理混乱,组织架构不完整,订单混乱,新供给商新订单,有风险的订单或紧张插单等状况。

  3.5分批选购法:为了回避选购风险,将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的办法。要求按公司生产时光交货。此办法适应于新供给商、价格波动较大的物料选购。控制供给商物资停歇在公司时光从而减低库存。

  3.6量购批入法:下一个大订单给供给商,然后按照生产时光和定量需要分批购入,并由供给商直接送货到生产线,然后,根据送货量入库结算。此办法适应于长久稳定合作的供给商和战略供给商。或物资价值不高的,个体不大,按库存选购的合作供给商

  3.7异状报告法:要求供给商在一定时光段前(根据生产方案锁定的方案时光),对可能浮现的延迟交货,质量异样以及人员、资源短缺等状况举行8D报告的办法。此办法适应于全部浮现异样的供给商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供给商和资金实力较弱的供给商尤其要关注。

  3.8责任赔偿法:按照合同、物流协议、质量协议商定,对于交期延误、因供给商缘由产生高额运费,以及因质量问题影响交货数量不足等状况,而影响生产方案的有效落实时,对供给商实施经济上索赔的办法。此办法适应于全部负有责任的供给商。

  3.9进度表监控法:为了确保供给商按期交货,对预测到可能存在潜在交期风险的供给商实施审批分交货方案。生产方案,生产进度表监控的办法举行管理的办法。此办法适应于外协或外发供给商,风险供给商、新供给商、老供给商新产品以及重要的二级供给商。

  3.10预警法:对于首家供给商或重要客户指定供给商交货实施重点跟踪,要求供给约定期在交货前(例如3—5天)向客户提醒的办法。

  准时支配技术、品管人员对供给商举行指导,须要时可以考虑到供给商处举行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

  依供给商绩效考核方法举行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以催促供给商提高交期达成率。

  针对供给商交期延迟的案例,选购工程师准时组织供给商举行检讨,并以8D报告格式要求供给商举行缘由分析及提出改善对策。

  依供给商考核结果与协作度,考虑更换、淘汰交期不佳之供给商,或削减其订单。

  针对交货极差之供给商,屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调节申请单”,削减其订单份额,经供管部综合考核,符合淘汰条件的,准时淘汰更换此供给商。

  须要时加重违约的惩处力度,并对优良厂商予以适当之回馈。

  对于交货协作良好之供给商,在每次招标份额分配中,应重点考虑交期表现并赋予其适当订单份额倾斜,对于违约或交期表现较差供给商,削减份额分配,并在实际交货案例中,如浮现实质性的影响生产并造成停线,统计损失折算相应金额并向供给商索赔。

采购管理制度10

  第一章总则

  第一条目的

  为规范原材料的采购程序,节约采购成本,保证采购质量,满足经营的需求,特制定本制度。

  第二条范围

  本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。

  第二章采购方式及供货商的确定

  第三条采购方式的确定

  1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供货商送货的方式。

  2.使用频率低,不易集中采购的货物可由采购人员采购。

  3.一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

  第四条供货商的确定

  1.初选供货商。选择三家以上有代表性的供货商,并对其进行综合考察,以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

  2.试用供货商提供的食品原料。就同类商品找出两家同时供货,主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。

  3.确定供货商。试用两个月后,由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式投票表决。

  4.签订供货合同。确定供货商后,由总经理与供货商签订供货合同,合同期限不得超过一年。

  5.供货商的更换与续用。在合作过程中,若发现供货商有违反合同的行为,在合同期满前,由审查小组讨论决定是否更换和续用。

  第三章采购定价管理

  第五条对供货商所供物品进行定价。在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行变更。

  第六条定价程序。由总经理同采购人员根据市场调查的结果,与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字,以书面形式告知库管、财务执行。

  第七条价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制。不同的货品,其最高限价范围如下。

  1.干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价的7%。

  2.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价的5%。

  3.零星物品的价格不得高于市场零售价的6%。

  4.低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

  5.蔬菜平均在一元以下的,其采购价格不得高于市场批发价的13%。价格在一元以上的,其采购价格不得高于市场批发价的9%。

  第八条春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其采购价格范围可适当放宽。

  第四章审购程序

  第九条零星物品的审购程序

  1.对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划,经总经理审批后交采购人员办理。

  2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式两份,并写明所需物品的品种、数量、规格等。

  3.零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单上写明,限时购买。

  第十条供货商送货的物品的申购程序

  1.所需部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,交采购人员办理。

  2.库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

  3.只有采购人员有权通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

  第五章采购数量的确定

  第十一条鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

  1.实行每日采购,一般要求供货商送货。

  2.每日营业结束前,使用部门根据存货量、经营情况、储存条件及送货时间,确定次日的采购数量。

  第十二条库存物品的采购数量

  1.综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因素,根据最低库存量和最高库存量确定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

  2.库存量的计算公式

  最低库存量=每日需用量×发货天数

  最高库存量=每日需用量×15天

  第六章原料采购卫生管理

  第十三条采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和相关法律法规要求,掌握必要的食品感官检查方法。

  第十四条采购食品应遵循“用多少订多少”的原则。采购的食品原料及成品必须保证色、香、味、形正常,采购肉类、水产品等食品原料须注意新鲜度。

  第十五条采购人员不得采购腐烂变质、霉变及其他不符合卫生标准要求(病死、毒死、死因不明、有异味)的禽、畜、兽、水产动物等及其制品,不得采购《食品卫生法》禁止生产经营的食品,不得采购无证商贩的食品。

  第十六条采购人员采购食品时应向供应商索取发票等购货凭据,并做好采购记录;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品,还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明等,特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品的采购。

  第十七条采购定型包装食品和食品添加剂,食品包装上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格、配方或者主要成分、保质期、

  食用或者使用方法等内容。

  第十八条采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品,应向供货方索取本批次的'检验合格证或检验单。

  第十九条采购蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品,应通过正规渠道进货(可通过定点采购方式实现),确保无农药及其他有毒、有害化学品污染,并索取检验合格证明。

  第二十条采购的食品容器、包装材料、食品用工具、设备必须符合相关卫生标准和卫生管理办法的规定,有检验合格证。

  第二十一条采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂,必须符合相关的国家卫生标准和要求。

  第二十二条采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料、食品用工具及设备,必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定,有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明,外文包装配有中文标识。

  第二十三条运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁,严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备。运输过程中应做好防雨、防尘、防蝇、防晒、防污染工作。

  第二十四条采购食品入库前应进行验收,出入库时应登记,作好记录,建立台账。

  第二十五条入库必须做到以下几点。

  1.无证货物不得采购,缺证或证照存在实质瑕疵不得入库。

  2.入库必须按制度规定如实详细填写报表,报表应有相关负责人

  签字。

  3.入库食品、原料等必须分类分格放置,并加标注,彻底杜绝库内食品混淆不清、重叠、放置在地面等的现象。

  4.入库、出库必须履行登记签字制度。

  第二十六条先索证验货,后加工制作,再进入餐厅供餐销售,严禁无厂名和厂址、无生产日期、无保质期限的“三无”产品混入,保障食品安全。

  第二十七条专人专管,先进先用,随时抽查,每周定期检查两次,检查有无过期、变质、漏袋、掺杂异物以及感观性异常的食品,并做好检查记录,及时报告并采取有效措施,保证食品安全。

  第二十八条厨房加工人员应及时反馈加工制作中出现的食品质量、卫生异常情形与问题。库管人员、采购人员得到反馈信息后,必须立即采取措施解决。

  第二十九条勤进货、勤盘库存,保证提供新鲜食品。严把质量关,随时报告库存食品卫生安全情况。

采购管理制度11

  采购管理制度是企业管理的重要组成部分,旨在规范企业采购行为,确保资源的有效利用,降低运营成本,提高经济效益。它通过设定明确的采购流程、职责分工和监督机制,防止采购过程中的`不透明和潜在风险,保证采购活动的合规性和效率。

  内容概述:

  1. 采购策略:确定采购目标,如成本控制、供应商管理、质量保障等。

  2. 采购流程:从需求识别、市场调研、供应商选择、合同谈判到验收付款的详细步骤。

  3. 供应商管理:包括供应商评估、选择、合同签订及维护。

  4. 质量控制:确保采购产品的质量符合企业标准。

  5. 风险管理:识别并预防采购过程中可能出现的风险。

  6. 内部审批制度:设定采购权限,规定不同金额级别的采购需经过的审批层级。

  7. 合同管理:制定合同模板,规范合同条款,处理合同纠纷。

采购管理制度12

  一.集中采购和管理的原则

  .保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

  .保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

  .集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,

  .财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

  .人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

  二、审批权限

  购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

  三、办公用品集中采购的范围

  办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

  四、集中采购程序

  .各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月日送达保卫物业部。

  .保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。

  .保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

  .保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

  五、实施中注意事项

  .计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

  .购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

  .各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。

  .书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

  .电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

  .部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的',自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

  .各部部长、门店店长为实物负责人。

  六、具体要求

  .各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。

  .按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。

  .当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

  .各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

  .保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

  本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。

  本办法由保卫物业部负责解释。

采购管理制度13

  物业分公司选购管理程序

  总经理办公室负责按《选购管理程序》对本公司的选购活动进行掌握,保证所选购的物资或服务符合要求。

  1.总经理办公室为保证所选购用于服务的物资、材料符合要求;应向选购人员明确选购要求,确保选购活动处于受控状态。应包括: a.对所选购的物资、材料指定品牌。

  b.明确所选购物资、材料名称、数量、型号、价格。

  c.假如可行也可以指定那些质量牢靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。

  以上要求必需文件化。

  2.各部门在选购分供方的服务时,首先应对分供方的力量能够满意我们要求进行评估,只有确认分供方有力量满意我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们供应服务。

  3.选购合格服务活动时,必需向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必需是书面文件化的。

  4.选购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。 5.对选购的物资、材料、服务按《选购管理程序》进行验收。

  【第10篇】物业项目选购管理工作程序 bjvk城市花园物业管理公司质量体系 文件名称:选购管理程序

  1.目的

  掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求. 2.范围

  适用于公司内各类物资和服务的选购管理. 3.职责

  3.1 总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.

  3.2 品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.

  3.3 各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收. 4.程序

  4.1 依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类: a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

  b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.

  c类:对服务质量无明显影响的`物资.如:办公文具等 4.2 选购资料

  4.2.1 物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

  4.2.2 总经理办公室后勤人员准时收集选购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存选购资料. 4.3 选购方案审批

  4.3.1 各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

  4.3.2 《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

  4.3.3 方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.

  4.3.4 后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

  4.3.5 审批工作在每月28日前完成.

  4.3.6 选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.

  4.3.7 后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.

  4.3.8 应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

  4.3.9 固定资产和高额物资选购需加专项报告.

  4.3.10 各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.

  4.3.11 需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

  4.3.12 按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

  4.3.13 按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.

  4.3.14 严格履约.

  4.4 选购物资的验证

  4.4.1 物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

  4.4.2 质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

  4.4.3 假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.

  4.4.4 假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.

  4.4.5 机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

  4.4.6 使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

  4.4.7 服务质量验收由服务申请部门负责.

  4.4.8 当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行.

  4.4.9 对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.

  4.4.10 选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

  4.4.11 对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.

  4.5 物资的保管按《仓库管理程序》执行. 5.监督执行

  由总经理办公室监督执行.

  6.支持性和相关性文件

  bvpqs4.6-01-01 《a、b、c类物资合格供应商名单》 bvpqs4.15-01 《仓库管理程序》

  bvpqs4.6-01-02 《设备(服务)合格分供方名单》 7.质量记录及表格

  bvpqs4.6-01-f1-01《物资申请单》

  bvpqs4.6-01-f2-01《入库单》

  bvpqs4.6-01-f3-01《物资验收单》

  bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》

  【第11篇】某物业公司选购管理程序 城市花园物业管理公司质量体系 --选购管理程序

  1.目的

  掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求. 2.范围

  适用于公司内各类物资和服务的选购管理. 3.职责

  3.1 总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.

  3.2 品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.

  3.3 各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收. 4.程序

  4.1 依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类: a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

  b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.

  c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等 4.2 选购资料

  4.2.1 物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

  4.2.2 总经理办公室后勤人员准时收集选购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存选购资料. 4.3 选购方案审批

  4.3.1 各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

  4.3.2 《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

  4.3.3 方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.

  4.3.4 后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

  4.3.5 审批工作在每月28日前完成.

  4.3.6 选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.

  4.3.7 后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.

  4.3.8 应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

  4.3.9 固定资产和高额物资选购需加专项报告.

  4.3.10 各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.

  4.3.11 需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

  4.3.12 按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

  4.3.13 按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.

  4.3.14 严格履约.

  4.4 选购物资的验证

  4.4.1 物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

  4.4.2 质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

  4.4.3 假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.

  4.4.4 假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.

  4.4.5 机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

  4.4.6 使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

  4.4.7 服务质量验收由服务申请部门负责.

  4.4.8 当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行. 4.4.9 对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.

  4.4.10 选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

  4.4.11 对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.

  4.5 物资的保管按《仓库管理程序》执行. 5.监督执行

  由总经理办公室监督执行.

  6.支持性和相关性文件

  **s4.6-01-01 《a、b、c类物资合格供应商名单》 **s4.15-01《仓库管理程序》

  **s4.6-01-02 《设备(服务)合格分供方名单》 7.质量记录及表格

  **s4.6-01-f1-01《物资申请单》

  **s4.6-01-f2-01《入库单》

  **s4.6-01-f3-01《物资验收单》

  **s4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》

采购管理制度14

  原材料是直接制约产品质量的关键要素,原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节,所以,选好原材料进货渠道,搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量,确保产品的安全性,就必须从源头上狠抓原材料的'质量。为此,制定以下管理制度:

  一、组建“原料采购小组”:

  原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成,共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

  二、原材料采购制度:

  1、经过考察和以前的合作历史,确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方,并建立档案和必要时签定《供销合同》。

  2、原料购进时,“采购小组”要共同定价和检验质量,做到一人不谈价,单人不进货。

  3、购货时,要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行,严格控制原料质量。

  4原材料购进前,要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

  三、原材料检验制度:

  1、购进的原料在入库前,检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》,入库。不合格爱地经贸有限公司

  的做出隔离标识也填写《进货检验记录》,放置库外退回供货方,严禁入库和投入一线生产。

  2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度,不得马虎粗心,防止漏检和错检更不能弄虚作假,否则按公司惩罚条例处理。

  4、检验人员对每次的检验结果,应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写,并要签署本人姓名,作为责任依据。

  5、只有经过检验达到质量标准,并由检验员签署“合格”的原材料,库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

  6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时,检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

  7、对于随机抽样物,在发现有疑点时应反复多抽样,以防误差严重。

  9、对于需使用仪器等检测工具时,应校正确认工具合格后方能使用。

  10、检验人员应依据情况,在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

  11、反馈进料检验情况,及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内,供采购部门掌握情况。

采购管理制度15

  1目的

  规范公司大宗商品采购程序及审核流程,选择合格的供应商,保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。

  2适用范围

  适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。

  3职责

  3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定的供应商)。

  3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。

  4工作程序

  4.1《认可供应商名册》(CG-01)的制定、评审及更新

  4.1.1制定

  a供应商须填写《供应商资格预审表》(CG-02),以申请进入《认可供应商名录》。

  b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料,在《供应商资格预审表》上写明意见,经分管副总经理审批,列入《认可供应商名录》。

  c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档,并输入电脑供查阅。

  4.1.2评审

  a工程部采购主管填写《供应商评估表》(CG-03),提交分管副总经理。

  b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

  c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录,由工程部存档。

  4.1.3更新

  a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新,经分管副总经理审批确认。

  b对严重违反供货合约的供应商,采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

  c凡被除名的供应商一年内不能使用,特殊情况下经工程部采购主管说明原因,分管副总经理审批后才可重新选用。

  4.2采购

  4.2.1采购权限

  a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。

  b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。

  c超过500万元的采购须上报集团。

  4.2.2采购申请

  《原材料/设备采购申请表》(CG-04)应提前一个月上报,进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。

  4.2.3计划的.变更

  a采购申请一经上报原则上不允许变更。

  b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因,报分管副总经理批准。

  4.3询价

  根据采购申请,工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

  4.4议价

  工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。

  4.5评审决议

  工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》(CG-05),提交领导班子会评审,选定供应商。

  4.6合同制定与签订

  4.6.1合同制订

  工程部采购主管负责拟定《采购合同》(CG-06),报分管副总经理审核。

  4.6.2合同签订

  《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。

  4.7合同执行与变更

  4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货,通知项目现场材料的验收及入库工作。

  4.7.2履行材料采购合同过程中,若有变更需求,就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应,是原合同的一部分。

  5材料管理

  5.1进料检验

  5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货,并通知项目经理做好材料入库前准备。

  5.1.2项目部负责材料收货入库。

  5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

  5.2材料仓储管理

  5.2.1材料入库

  5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

  5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。

  5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。

  5.2.2材料出库

  5.2.2.1材料出库由项目经理批准,材料主管填写材料出库单,经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。

  5.2.2.2如因生产需要,在材料入库的同时办理领用的,应首先填写《材料入库单》,再填写《材料出库单》(CG-08),禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。

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